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問題已解決

請(qǐng)問,事業(yè)單位今年收到的租金收入和利息收入收取之后扣除稅費(fèi)之后上繳,且不納入部門預(yù)算管理。此時(shí)在收取和上解時(shí)應(yīng)該如何入賬?是否可以做租金收入和利息收入?是否需要做預(yù)算會(huì)計(jì)?還是說收取時(shí)直接通過應(yīng)繳財(cái)政款核算?謝謝

84784982| 提問時(shí)間:2022 05/17 08:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
收 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 上交 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,銀行存款 不做預(yù)算會(huì)計(jì)
2022 05/17 08:42
84784982
2022 05/17 09:07
如果是使用應(yīng)繳財(cái)政款核算的話,審計(jì)提說使用往來核算收支,這個(gè)應(yīng)該怎么辦?謝謝
84784982
2022 05/17 09:19
還有就是,租金收入需要繳納房產(chǎn)稅(房產(chǎn)稅好像要計(jì)提),上解的時(shí)候,是預(yù)抵稅費(fèi),到年底抵扣稅費(fèi)的時(shí)候應(yīng)該怎么出賬?謝謝
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 10:36
什么意思 上交把稅扣出來了嗎?
84784982
2022 05/17 11:31
是的,上解不是全額上解,是按稅率扣了房產(chǎn)稅放在賬上了,到6月份申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,繳納房產(chǎn)稅,再把繳納之后的剩余資金上解
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 11:32
那余下來的部分,繳納稅時(shí) 借,應(yīng)交財(cái)政款 貸,銀行存款 你作為費(fèi)用計(jì)提處理
84784982
2022 05/17 11:43
計(jì)提時(shí) 借:應(yīng)繳財(cái)政款 貸:其他應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 繳納稅費(fèi)時(shí): 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)-房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 這樣子嘛?因?yàn)檫@個(gè)不算是我們的費(fèi)用吧?
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 11:45
可以這樣子的,你用這個(gè)科目過渡一下可以的。
84784982
2022 05/17 11:56
然后我們收到租金收入的時(shí)候,需要開增值稅發(fā)票,稅局那邊說我們產(chǎn)生了收入,需要填報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,但是我們實(shí)際上這個(gè)不算我們的收入。那我在申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該怎么處理呢?簡(jiǎn)單講就是實(shí)際不算我收入但是需要開增值稅發(fā)票
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 12:13
那你開票的時(shí)候直接放到預(yù)收賬款就行呀,這種情況你再所得稅申報(bào)的時(shí)候就不會(huì)包含這個(gè)收入了。
84784982
2022 05/17 15:39
可是我們開票稅盤就直接報(bào)送到稅局了,稅局就會(huì)認(rèn)定有收入,這個(gè)跟我們做預(yù)收是好像有點(diǎn)點(diǎn)沖突的?我們做預(yù)收稅局就不會(huì)認(rèn)定是收入了嘛?而且我們這個(gè)不是做應(yīng)繳財(cái)政款嘛?
陳詩(shī)晗老師
2022 05/17 15:44
這個(gè)認(rèn)定為收入,只是增值稅這邊認(rèn)定為收入所得稅,并不認(rèn)得。
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