問題已解決
老師你好前兩年成本票沒開進來,納稅調增三萬怎么做賬務處理



同學,你好
這個不用做帳,調表不調賬
2022 05/16 13:11

84784966 

2022 05/16 13:13
那不做處理我應付賬款那掛著沒付錢呢調增了應付賬款那就要無余額

小菲老師 

2022 05/16 13:16
同學,你好
你是要應付賬款消掉嗎?

84784966 

2022 05/16 13:20
對,因為剛開始銀行賬就沒對上,就那么掛的銀行賬,我要把應付跟銀行的賬都消了,然后再銀行調節(jié)弄對了

小菲老師 

2022 05/16 13:21
同學,你好
借:應付賬款
貸:營業(yè)外收入

84784966 

2022 05/16 13:22
成本票沒開進來我暫估借庫存貸暫估的,到現(xiàn)在還沒開進來,我要調增,把那三萬從賬上沖了,實際上不會付款

小菲老師 

2022 05/16 13:23
同學,你好
紅字沖銷這筆分錄

84784966 

2022 05/16 13:25
我調增三萬,賬務處理怎么做分錄,交稅的

小菲老師 

2022 05/16 13:26
同學,你好
你之前暫估的分錄,紅字沖銷,就可以了

84784966 

2022 05/16 13:35
我意思是我調增三萬交的企業(yè)所得稅的分錄怎么寫,詳細點

小菲老師 

2022 05/16 13:42
1.借:以前年度損益調整,貸:應交稅費-應交所得稅;
2、支付匯算清繳所得稅時,借:應交稅費-應交所得稅,貸:銀行存款;
3、結轉利潤時,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調整。
