問題已解決
暫估的材料有一部分或交稅或彌補了以前年度虧損的 怎么進行賬務處理呢?



你好,暫估的現(xiàn)在收到了發(fā)票嗎?
2022 05/16 09:36

84785015 

2022 05/16 15:58
沒呢沒呢

郭老師 

2022 05/16 16:01
當時暫估的分錄怎么做了?結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?

84785015 

2022 05/16 20:46
當時暫估是借:原材料 貸:應付賬款

84785015 

2022 05/16 20:46
最終是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本

郭老師 

2022 05/16 21:55
實際有業(yè)務不需要做賬務處理
如果是虛增的
借應付帳款貸原材料
借原材料貸利潤分配未分配利潤
