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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年4月購買的固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,款末付,今年做退票,如何做帳務(wù)處理



同學(xué),你好
借:固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù)
貸:預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)
2022 05/15 15:20

84784984 

2022 05/15 15:22
款未付,已計(jì)提折舊部分不用管了,對(duì)嗎?固定資產(chǎn)沖原值嗎?

小菲老師 

2022 05/15 15:23
同學(xué),你好
折舊部分也需要紅沖

84784984 

2022 05/15 15:25
用以前年度損益還是累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

小菲老師 

2022 05/15 15:27
同學(xué),你好
累計(jì)折舊負(fù)數(shù)

84784984 

2022 05/15 17:33
分錄如何做

小菲老師 

2022 05/15 17:58
同學(xué),你好
借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
貸:累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
