問題已解決
老師,我公司收到財政補助資金50萬,用20萬買了機器設(shè)備,10萬用于培訓支出,20萬購買了原材料,這筆資金收到和支出賬務(wù)該怎么做?



借:銀行存款50
貸:營業(yè)外收入-政府補助
借:固定資產(chǎn)20
? ? ? 原材料20
? ? ?管理費用10
貸:50
2022 05/14 10:40

84784958 

2022 05/14 10:45
計入專項應(yīng)付款或遞延收益,然后沖減不行嗎?

家權(quán)老師 

2022 05/14 10:47
除非有縣級以上政府的批文,

84784958 

2022 05/14 10:49
有縣政府的批復,應(yīng)該和專項差不多,專用

家權(quán)老師 

2022 05/14 10:57
借:銀行存款50
貸:專項應(yīng)付款50
借:專項應(yīng)付款50
貸:銀行存款50

84784958 

2022 05/14 10:58
那么形成資產(chǎn)的部分不能直接沖減吧?

家權(quán)老師 

2022 05/14 11:06
形成的資產(chǎn)不用折舊不也攤銷,賬上也不體現(xiàn)。不過,不符合會計準則

84784958 

2022 05/14 11:35
那該怎么做,才合理?

家權(quán)老師 

2022 05/14 11:44
就是我第一次回復你的分錄
