問題已解決
修改3月已結(jié)賬的其他應(yīng)收款二級明細科目有沒有影響?一季度財務(wù)報表,所得稅報表,3月的賬,科目余額表啥的,有沒有影響呢?



同學(xué)你好,都沒有影響的。
2022 05/14 09:06

84785034 

2022 05/14 09:08
那會影響什么呢

王雁鳴老師 

2022 05/14 09:10
同學(xué)你好,會影響軟件里的科目代碼,原來打印的憑證,明細科目代碼不一樣了。

84785034 

2022 05/14 09:14
老師,住宿費做進項稅額轉(zhuǎn)出,申報表和分錄各怎么處理呢

84785034 

2022 05/14 09:14
老師,住宿費做進項稅額轉(zhuǎn)出,申報表和分錄各怎么處理呢

王雁鳴老師 

2022 05/14 09:16
同學(xué)你好,分錄,借,管理費用,貸,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出。申報表填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出欄即可。

84785034 

2022 05/14 09:23
我4月勾選的這張進項,5月已經(jīng)抵扣繳稅了,是下個月報稅的時候再填進項轉(zhuǎn)出嗎

王雁鳴老師 

2022 05/14 09:26
同學(xué)你好,是的,下個月再申報進項轉(zhuǎn)出。

84785034 

2022 05/14 09:38
之前不知道要做進項轉(zhuǎn)出的時候,就把做了借:管理費用借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額貸:銀行存款貸:其他應(yīng)收款這樣的分錄,我下個月報稅填申報表做進項轉(zhuǎn)出的時候,分錄再這樣寫借:管理費用貸:應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了嗎

王雁鳴老師 

2022 05/14 09:39
同學(xué)你好,是的,你的分錄正確。

84785034 

2022 05/14 10:04
3月付款給客戶,客戶3月開專票,3月勾選進項,4月報稅做進項稅額轉(zhuǎn)出,3月做分錄可不可以直接寫借:管理費用貸:銀行存款貸:其他應(yīng)收款貸:應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出?還是分別3月分錄借:管理費用借:應(yīng)交稅費——進項稅額貸:銀行存款貸:其他應(yīng)收款4月分錄借:管理費用貸:應(yīng)交稅費——進項稅額轉(zhuǎn)出

王雁鳴老師 

2022 05/14 10:08
同學(xué)你好,要分別寫分錄的。
