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問題已解決

習(xí)題二甲公司是一家自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人出口貨物的征稅率為13%,退稅率為9%。本年3月購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款160萬(wàn)元、增值稅額20.8萬(wàn)元,貨已入庫(kù)。甲公司取得的增值稅專用發(fā)票本年3月符合抵扣規(guī)定。上期期末留抵稅額為4萬(wàn)。當(dāng)月向國(guó)內(nèi)乙公司銷售貨物的不含稅銷售額為100萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅額為13萬(wàn)元,內(nèi)銷貨物成本為70萬(wàn)元款項(xiàng)尚未收到。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬(wàn)元,出口貨物成本140萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到。習(xí)題甲公司為增值稅一般納稅人,本年3月“應(yīng)交稅費(fèi)一一應(yīng)交增值稅”科目貸方的銷售稅額為120000元,借方的進(jìn)項(xiàng)稅額為130000元。要求:對(duì)甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。

84785034| 提問時(shí)間:2022 05/13 15:26
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王曉老師
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)您好 借? 原材料? 160 ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)20.8 ? 貸? 銀行存款 180.8 借? 應(yīng)收賬款 113 ? ?貸? 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 70 ? 貸 庫(kù)存商品 70 借 應(yīng)收賬款 200 ? 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 200 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 140 ? 貸 庫(kù)存商品 140
2022 05/13 16:01
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