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之前留抵的稅額,請問申報增值稅時,怎么做稅額轉出
84784964
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提問時間:2022 05/13 13:51
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借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
2022 05/13 13:51
84784964
2022 05/13 13:51
怎么申報增值稅
小鎖老師
2022 05/13 13:53
直接就是在進項稅額轉出的地方填寫金額
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