問題已解決
當(dāng)月的進(jìn)項稅額抵扣不完的月底怎么做賬,比如進(jìn)項稅額1130,銷項稅額只有140



您好
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 140
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1130-140=990
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 1130
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 990
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 990
2022 05/12 21:35

84785019 

2022 05/12 21:56
下個月再用應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅990來繼續(xù)和銷項稅額抵扣是吧

bamboo老師 

2022 05/12 21:56
下個月再用應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅990來繼續(xù)和銷項稅額抵扣 是的
