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問題已解決

老師你好,外貿(mào)企業(yè)的快遞費稅額認證了,做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在進項稅額轉(zhuǎn)出有余額,應該做到哪個科目去呢?

84784973| 提問時間:2022 05/11 19:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你做到了銷售費用里面嗎?當時這個快遞費做到了哪個科目? 如果是銷售費用的話,借銷售費用貸應交稅費,應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2022 05/11 19:57
84784973
2022 05/11 19:59
我當時是這么做的,借:銷售費用---快遞費 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:其他應付款 稅額:借:銷售費用--快遞費 貸:應交稅費--應交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 05/11 19:59
你好對的是的是這么做的。
84784973
2022 05/11 20:00
現(xiàn)在科目余額表里,進項稅額轉(zhuǎn)出貸方有余額,
郭老師
2022 05/11 20:00
借應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84784973
2022 05/11 20:10
是不是還需要做一步,借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
郭老師
2022 05/11 20:17
你不需要交增值稅,不用的。
84784973
2022 05/11 20:18
那轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額有問題嗎?
郭老師
2022 05/11 20:18
他沒有余額的,你的進項不也是結(jié)轉(zhuǎn)到這個科目嗎?
郭老師
2022 05/11 20:18
進項結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目里面去?。?/div>
84784973
2022 05/11 20:19
退稅的進項嗎?我沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢
郭老師
2022 05/11 20:19
這個是不允許退稅的,你們以快遞費作為退稅嗎?不都是產(chǎn)品的。
84784973
2022 05/11 20:20
我是產(chǎn)品才退稅的,那外貿(mào)退稅應該怎么做分錄呢?收到退稅款后又怎么做分錄呢?
郭老師
2022 05/11 20:23
外貿(mào)產(chǎn)品的退稅的 不是做進項轉(zhuǎn)出,他是做應交稅費,出口退稅借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 借其他應收款 貸應交稅費,出口退稅, 然后把出口退稅和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)出,未交增值稅沒有余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,你不需要交稅的,用不到未交增值稅,這個科目。
84784973
2022 05/11 20:27
好的,老師
郭老師
2022 05/11 20:31
不用客氣 工作愉快
84784973
2022 05/11 20:37
老師,我計算了出口退稅款后,如果有些稅退不回來的,那我又應該怎么做分錄呢?
郭老師
2022 05/11 20:37
什么原因退不回來的?
84784973
2022 05/11 20:38
是因為更改了報關單上面的單位,現(xiàn)在報關單上的單位與進項發(fā)票的一致,申報退稅被駁回,說單位不一致。
郭老師
2022 05/11 20:43
需要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎 不需要的話進項抵扣不了 只能免稅 借庫存商品貸應交稅費應交增值稅進項
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