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問題已解決

請問給客戶開了發(fā)票,后面客戶轉給我們貨款的時候直接少付了零頭25元錢?;蛘弋a品有瑕疵客戶付貨款的時候扣款后少付給我方3000元。這些都記入了財務費用。企業(yè)所得稅匯算清繳的時候需要調增嗎?

84784987| 提問時間:2022 05/10 10:52
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好,不需要調整;
2022 05/10 10:54
84784987
2022 05/10 11:19
還請問一下,我去年暫估入庫的材料(借:原材料10萬? 貸:應付賬款-暫估入庫……公司10萬),今年所得稅匯算清繳的時候還沒有收到發(fā)票。材料已經用了。匯算的時候調增了10萬。下半年又收到了該筆暫估入庫的發(fā)票。怎么做賬務處理?謝謝!
立紅老師
2022 05/10 11:31
同學你好,如果是專票,可以將稅額部分做進項抵扣;然后成本部分在明年匯算時調減
84784987
2022 05/10 12:26
請問原材料2021年已經用了入了成本,匯算前沒有收到發(fā)票做調減成本,2021年匯算后收到發(fā)票沒有材料了,就不做入成本那一步會計分錄,只做沖銷暫估收到發(fā)票的會計分錄?21年調減的那部分沒有收到發(fā)票的成本費用在22年匯算清繳的時候直接調增?
立紅老師
2022 05/10 12:38
同學你好 2021年匯算后收到發(fā)票沒有材料了,就不做入成本那一步會計分錄,只做沖銷暫估收到發(fā)票的會計分錄?——之前已經入成本了,收到發(fā)票后不再計入成本; 21年調減的那部分沒有收到發(fā)票的成本費用在22年匯算清繳的時候直接調增?——是的
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