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問(wèn)題已解決

合伙企業(yè)年度匯算清繳時(shí),有業(yè)務(wù)招待費(fèi)和職工福利費(fèi),怎樣做納稅調(diào)增,報(bào)表如何填列

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/09 21:21
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你們,首先你需要填寫(xiě)a104000表,其次,你填寫(xiě)完這兩個(gè),會(huì)有對(duì)應(yīng)的表列出來(lái),讓你填寫(xiě)
2022 05/09 21:32
84785015
2022 05/09 21:33
合伙企業(yè)不需要填寫(xiě)企業(yè)所得稅A類(lèi)申報(bào)表,應(yīng)該填寫(xiě)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,不是嗎
王超老師
2022 05/09 21:52
我以為你在說(shuō)法人的匯算清繳,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)對(duì)于個(gè)人匯算清繳沒(méi)有要求的
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