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無票費用已經(jīng)在企業(yè)所得稅年度申報時已經(jīng)做了納稅調整增加額了,那么我們自己賬套所以做什么分錄嗎

84785027| 提問時間:2022 05/09 17:02
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,無票費用做了納稅調整增加,有導致補交所得稅嗎??
2022 05/09 17:03
84785027
2022 05/09 17:09
沒有 本身就是虧損的 調增后還是虧損的
鄒老師
2022 05/09 17:10
你好,那就不需要做分錄了?
84785027
2022 05/09 17:11
好的,那什么情況下要做分錄了
鄒老師
2022 05/09 17:13
你好,無票費用做了納稅調整增加,有導致補交所得稅的情況下
84785027
2022 05/10 09:21
營業(yè)外收入需要調整嗎,或者說有哪些需要納稅調整增加和納稅調整減少的
鄒老師
2022 05/10 09:28
你好,具體是什么性質的營業(yè)外收入呢? 需要納稅調整增加:比如業(yè)務招待費 納稅調整減少:比如國債利息收入?
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