問題已解決
老師,你好,請問下我公司3月出庫了,未開票,當(dāng)時做了出庫后,也直接做收入了,然后4月開票了,我要怎么做賬呢



借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
2022 05/08 15:45

郭老師 

2022 05/08 15:54
你好,哪個科目對不上。

郭老師 

2022 05/08 15:58
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的不就可以啦,一正數(shù)一負(fù)數(shù)不影響你交稅
沒有區(qū)別,一個是藍(lán)色,一個是負(fù)數(shù)

郭老師 

2022 05/08 16:00
你好,那你對應(yīng)的差異是開多了還是開少啦。舉例,填寫數(shù)字可以吧?

郭老師 

2022 05/08 16:01
你是開多了還是開少了?

郭老師 

2022 05/08 16:06
那是不是應(yīng)該紅沖之前的無票收入在做發(fā)票的有問題嗎?你有其他的業(yè)務(wù),你在做其他的業(yè)務(wù)就是了
不耽誤你做其他的業(yè)務(wù)
你之前做了100,那你現(xiàn)在紅沖100,然后再做你開發(fā)票的就是啦

郭老師 

2022 05/08 16:09
是的
不需要
成本不動的

郭老師 

2022 05/08 16:14
再去做出入庫,重新做一個入庫,然后再做一個出庫,對應(yīng)的成本也需要再調(diào)整
上一個結(jié)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,
借庫存商品貸主營業(yè)務(wù)成本

郭老師 

2022 05/08 16:23
你能手工做上去的話可以的,只要你的報表能取數(shù)就行

郭老師 

2022 05/08 16:32
那你之前的出庫單刪除你是不是影響結(jié)轉(zhuǎn)成本?

郭老師 

2022 05/08 16:33
那你坐著一個借應(yīng)收賬款貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅銷項,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項貸應(yīng)收賬款,做這個你你看下也需要出入庫不

84785008 

2022 05/08 15:53
老師,這樣的話,業(yè)務(wù)和總賬模塊就對不上了

84785008 

2022 05/08 15:56
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費附負(fù)數(shù)
然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費 這一筆做一正一負(fù),不是沒區(qū)別

84785008 

2022 05/08 15:59
關(guān)鍵我這樣做,一正一付,賬上還是沒區(qū)別呀,因為我3月份無票收入,和4月份開的無票收入差異的

84785008 

2022 05/08 16:02
老師,好像沒懂我意思,我3月份做了出庫,然后直接也做了未開票收入的憑證,然后我4月份的時候發(fā)票開出去了,又做了一筆憑證和出庫,所以現(xiàn)在賬上對不上的原因

84785008 

2022 05/08 16:08
那我4月份是不是就不用在做一次出庫了呢

84785008 

2022 05/08 16:10
好,那我試下能否平賬

84785008 

2022 05/08 16:11
不對,關(guān)鍵我發(fā)票是根據(jù)出庫下推的,所以沒有出庫的話,我這個月的發(fā)票就生成不了

84785008 

2022 05/08 16:15
啊 好復(fù)雜呀,我想是不是這個月的出庫不用做了,然后發(fā)票手動做一筆,然后在手動做一筆紅沖上個月的無票收入,這樣可以的嗎

84785008 

2022 05/08 16:22
老師,我是不是這個月的出庫不用做了,然后發(fā)票手動做一筆,然后在手動做一筆紅沖上個月的無票收入,這樣可以的嗎

84785008 

2022 05/08 16:27
可以手動的,那我把4月份那發(fā)票的出庫單刪除了,然后手動做一筆,然后在做一筆上月未開票收入紅字就可以了是不
