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問題已解決

請教老師:我們賣出了公司固定資產(chǎn)汽車一輛。結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理科目余額至資產(chǎn)處置收益: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢 還是 待處理固定資產(chǎn)損溢

84785018| 提問時(shí)間:2022 05/07 14:35
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)直接就是 還是 待處理固定資產(chǎn)損溢就行
2022 05/07 14:35
84785018
2022 05/07 14:37
好的。結(jié)轉(zhuǎn)至待處理固定資產(chǎn)損溢是負(fù)數(shù),就這樣就行了是吧
小鎖老師
2022 05/07 14:39
嗯對是這個(gè)意思的
84785018
2022 05/07 14:51
老師我們新購買的車輛購置稅計(jì)入汽車固定資產(chǎn)入賬價(jià)值嗎,是屬于原值嗎
小鎖老師
2022 05/07 14:52
屬于,這個(gè)是屬于原值的
84785018
2022 05/07 15:12
結(jié)轉(zhuǎn)至待處理固定資產(chǎn)損溢是負(fù)數(shù),老師資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平啊,正好差待處理固定資產(chǎn)損溢這
小鎖老師
2022 05/07 15:15
待處理財(cái)產(chǎn)損益轉(zhuǎn)到未分配利潤
84785018
2022 05/07 15:19
老師是本年利潤,還是利潤分配-未分配利潤
小鎖老師
2022 05/07 15:20
是利潤分配-未分配利潤
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