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問(wèn)題已解決

老師好 我公司為一般納稅人 我做的計(jì)提增值稅的分錄為 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣做對(duì)嗎

84784980| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/06 17:05
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!可以這樣做,但是沒(méi)有要求這樣做
2022 05/06 17:08
84784980
2022 05/06 17:10
老師 房地產(chǎn)企業(yè) 增值稅如果不做計(jì)提 那次月申報(bào)繳納稅款之后 直接做 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸 銀行存款 這樣可以嗎
宋生老師
2022 05/06 17:13
你好!要計(jì)提的啊。你取得收入要計(jì)提
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