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問題已解決

你看一下,我計提增值稅時的會計科目這樣做對嗎[圖片]

84785016| 提問時間:2022 05/05 16:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
哦,不對的,你是一般納稅人嗎?
2022 05/05 16:01
84785016
2022 05/05 16:05
是的 是一般納稅人
郭老師
2022 05/05 16:07
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。
84785016
2022 05/05 16:17
那交的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款
郭老師
2022 05/05 16:23
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款。
郭老師
2022 05/05 16:23
已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,你們是當(dāng)月繳納當(dāng)月的嗎?
84785016
2022 05/05 16:43
是當(dāng)月繳納當(dāng)月的
郭老師
2022 05/05 16:43
你好,你們什么情況?當(dāng)月繳納當(dāng)月的,是異地預(yù)繳的嗎?
84785016
2022 05/05 16:48
我們進(jìn)項比銷售多。這樣是不是不用做計提這個張,交增值稅時就自己做 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款,就可以了
郭老師
2022 05/05 16:51
對的,是的,可以這么做的。
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