問題已解決
單位買了電飯煲 水壺 借:管理費用-員工福利費3625 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 471 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 借:應(yīng)應(yīng)職工薪酬-員工福利 4096 貸:其他應(yīng)付款-法人4096 這樣做可以嗎?



您好
進(jìn)項稅額不可以抵扣的哈
2022 05/04 15:21

84785039 

2022 05/04 15:24
為啥不能抵扣。然后要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

bamboo老師 

2022 05/04 15:30
員工福利 不可以抵扣進(jìn)項稅額
如果已經(jīng)抵扣了 要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

84785039 

2022 05/04 15:30
還沒有抵扣。怎么做

bamboo老師 

2022 05/04 15:31
那價稅合計計入管理費用科目
勾選的時候做勾選不抵扣操作

84785039 

2022 05/04 15:32
老師,還有那些要不能抵扣的需要注意

bamboo老師 

2022 05/04 15:33
簡易計稅項目的? 免稅項目的 非正常損失的?

84785039 

2022 05/04 15:35
上面的借:管理費用-員工福利4096 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利 4096 借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 貸:其他 應(yīng)付款-法人 4096 認(rèn)證勾選,不抵扣操作 這樣做嗎?

bamboo老師 

2022 05/04 15:37
是的 這樣處理就可以了

84785039 

2022 05/04 15:37
謝謝老師

bamboo老師 

2022 05/04 15:38
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
