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問題已解決

單位買了電飯煲 水壺 借:管理費用-員工福利費3625 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 471 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 借:應(yīng)應(yīng)職工薪酬-員工福利 4096 貸:其他應(yīng)付款-法人4096 這樣做可以嗎?

84785039| 提問時間:2022 05/04 15:21
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 進(jìn)項稅額不可以抵扣的哈
2022 05/04 15:21
84785039
2022 05/04 15:24
為啥不能抵扣。然后要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
bamboo老師
2022 05/04 15:30
員工福利 不可以抵扣進(jìn)項稅額 如果已經(jīng)抵扣了 要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785039
2022 05/04 15:30
還沒有抵扣。怎么做
bamboo老師
2022 05/04 15:31
那價稅合計計入管理費用科目 勾選的時候做勾選不抵扣操作
84785039
2022 05/04 15:32
老師,還有那些要不能抵扣的需要注意
bamboo老師
2022 05/04 15:33
簡易計稅項目的? 免稅項目的 非正常損失的?
84785039
2022 05/04 15:35
上面的借:管理費用-員工福利4096 貸:應(yīng)付職工薪酬-員工福利 4096 借:應(yīng)付職工薪酬-員工福利4096 貸:其他 應(yīng)付款-法人 4096 認(rèn)證勾選,不抵扣操作 這樣做嗎?
bamboo老師
2022 05/04 15:37
是的 這樣處理就可以了
84785039
2022 05/04 15:37
謝謝老師
bamboo老師
2022 05/04 15:38
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
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