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問題已解決

收到增值稅增量留底退稅,次月申報時怎么操作

84784968| 提問時間:2022 05/03 19:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 在增值稅表二進項轉出增量留底退稅里面填寫的
2022 05/03 19:57
84784968
2022 05/03 20:01
只需填稅額?還是收入也需要填
84784968
2022 05/03 20:08
增量留底退稅具體填在附表二的哪個欄次
郭老師
2022 05/03 20:10
進項轉出填寫退稅的金額 收入你自己填寫表一 22行 有單獨填寫的地方 圖片
84784968
2022 05/03 20:13
22行不是不讓填嗎?
郭老師
2022 05/03 20:16
申請退還的增量留抵退稅如何在增值稅申報表中體現(xiàn)? 解答:納稅人應在收到稅務機關準予留抵退稅的《稅務事項通知書》當期,以稅務機關核準的允許退還的增量留抵稅額沖減期末留抵稅額,并在辦理增值稅納稅申報時,相應填寫《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”。 文件依據(jù):《國家稅務總局關于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關事項的公告》(國家稅務總局公告2019年第20號)
郭老師
2022 05/03 20:16
現(xiàn)在是報稅期,建議你填寫試一下
郭老師
2022 05/03 20:16
不知道你看的哪一個文件不讓填寫。
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