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問題已解決

老師你好,我在核查往年賬目的時候發(fā)現(xiàn)去年有2個產品進行暫估,A和B各暫估100,但是紅沖暫估的時候做錯了,紅沖A100之后又紅沖A,又紅沖這個應該是B,我今年發(fā)現(xiàn)這個問題需要如何處理,怎么做分錄進行調整?

84785035| 提問時間:2022 05/01 08:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問去年紅沖的時候怎么寫的分錄
2022 05/01 08:48
84785035
2022 05/01 08:50
借:庫存商品,貸:暫估應付賬款(都是紅字)
bamboo老師
2022 05/01 08:51
借:庫存商品-A 借方藍字 借:庫存商品-B? 借方紅字
84785035
2022 05/01 08:54
不用考慮結轉成本問題嗎?
84785035
2022 05/01 08:55
那是不是如果我入庫的時候A進10個,B進14個,如果寫成A14,B10,各自對應的金額還是對的,主要會影響產品單價,我調整的時候是不是也是這樣調整
bamboo老師
2022 05/01 08:56
您去年結轉成本了嗎 金額AB 一樣嗎
84785035
2022 05/01 08:57
都結轉的有,主要我們采購成本波動特別大,銷售也比較頻繁,AB總金額不一樣
bamboo老師
2022 05/01 08:58
那對應的成本也要調整的?
84785035
2022 05/01 08:59
主要就是采購成本波動比較大,銷售也比較頻繁,我不知道該如何調整這個結轉的成本
bamboo老師
2022 05/01 09:00
按照B 的庫存單價跟梳理 然后跟前面結轉的A的成本差額調整?? 參照結轉當期的
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