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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
付稅控盤(pán)維護(hù)費(fèi)280,還沒(méi)有抵扣增值稅的,要怎么做分錄?



您好,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
2022 04/29 15:54

84784969 

2022 04/29 16:04
我現(xiàn)在是直接做 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 有發(fā)票的,但是還沒(méi)有抵扣增值稅。分錄需要調(diào)整嗎?是調(diào)整只能在4月調(diào)整了,3月已經(jīng)結(jié)賬了

東老師 

2022 04/29 16:05
再四月份做后面的憑證也可以的

東老師 

2022 04/29 16:10
如果滿(mǎn)意幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝 拜托了

84784969 

2022 04/29 16:11
你的意思是3月份先做 借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 這一筆是嗎,那發(fā)票呢?發(fā)票放在哪里?發(fā)票是3月開(kāi)的,但是申報(bào)增值稅的時(shí)候還并沒(méi)有全額抵扣的

東老師 

2022 04/29 16:12
發(fā)票放在三月,然后四月再做一筆后面的分錄就行

84784969 

2022 04/29 16:15
你的意思是,發(fā)票,銀行回單,還有三月做的那筆分錄全部都放在三月,然后在4月再做一筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 是嗎

東老師 

2022 04/29 16:18
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)就是這個(gè)意思?

84784969 

2022 04/29 16:20
你這個(gè)抵扣增值稅的分錄是對(duì)的嗎

東老師 

2022 04/29 16:21
肯定是沒(méi)問(wèn)題的,肯定是對(duì)的

84784969 

2022 04/29 16:22
除了放 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)還可以放哪個(gè)科目呀

東老師 

2022 04/29 16:23
就是應(yīng)該放在這個(gè)科目是最正確的,其他的科目不太合適
