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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,收到去年發(fā)票沒(méi)有入賬沒(méi)有報(bào)銷,入賬以前年度損益調(diào)整,然后怎么處理

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/28 16:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022 04/28 16:47
84785028
2022 04/28 16:48
差旅費(fèi)和招待費(fèi)
郭老師
2022 04/28 16:50
借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款或者是其他應(yīng)付款 匯算清繳的時(shí)候,招待費(fèi)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目招待費(fèi)里面填寫,差旅費(fèi)在30欄填寫 月末借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
84785028
2022 04/28 16:57
謝謝老師解答
郭老師
2022 04/28 16:57
不用客氣,工作愉快
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