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問(wèn)題已解決

你好老師,我做匯算清繳時(shí)候,享受完小微企業(yè)政策后應(yīng)該繳納稅款1260元,到我們這里地方自治區(qū)還享受40%減免,只交了756元所得稅,那么我享受的那40%應(yīng)該怎么做帳?我之前已經(jīng)計(jì)提了所得稅1260了。

84784967| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/28 11:41
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那你沖減多計(jì)提的所得稅費(fèi)用就可以
2022 04/28 11:55
84784967
2022 04/28 11:57
我之前計(jì)提時(shí)候是借:所得稅費(fèi)用1260 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 1260 。您意思現(xiàn)在反沖就行了?所得稅費(fèi)用是去年的利潤(rùn)表里啊,現(xiàn)在反沖不是影響今年的利潤(rùn)表了么?
辜老師
2022 04/28 12:14
是的,會(huì)影響今年的利潤(rùn)
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