問題已解決
由于2021.12月份忘記計提企業(yè)所得稅在1月份做的賬,匯算清繳時利潤表還需要在所得稅費用那填么,還是和12月份保持一致呢?



所得稅的計提與否,不影響匯算清繳的數(shù)據(jù)的,因為匯算清繳是按利潤總額的數(shù)據(jù)計算年度應(yīng)交所得稅的
2022 04/28 09:32

84784951 

2022 04/28 09:36
哦哦好的,那我這報表只要利潤總額是一致的就可以了是吧老師

辜老師 

2022 04/28 09:37
是的,你的理解是對的??????

84784951 

2022 04/28 09:38
好的,謝謝老師,我還想問下您我是小規(guī)模納稅人,匯算清繳時是不是就填必填的三個表就可以了啊,賬也沒有需要調(diào)整的

辜老師 

2022 04/28 09:40
小微企業(yè)只需要填列A000000《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》、A100000《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》、A105000《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》、A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》、A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》A106000《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》、A107040《減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表》
?

84784951 

2022 04/28 09:47
哦哦好的,謝謝老師

辜老師 

2022 04/28 09:48
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????
