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問(wèn)題已解決
老師,增量留底增值稅退稅怎么寫分錄?



借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵退稅款,
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,
收到留抵稅額退稅時(shí),
借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵退稅款,
2022 04/27 10:59

84784974 

2022 04/27 14:13
老師,填表二時(shí)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”那項(xiàng)還需要填數(shù)嗎?

辜老師 

2022 04/27 14:18
這個(gè)是單獨(dú)申請(qǐng)的,不需要填列的

84784974 

2022 04/27 14:21
知道了,謝謝老師

辜老師 

2022 04/27 14:21
好的,客氣,幫到你就好
