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問(wèn)題已解決

老師,增量留底增值稅退稅怎么寫分錄?

84784974| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/27 10:58
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵退稅款, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 收到留抵稅額退稅時(shí), 借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收留抵退稅款,
2022 04/27 10:59
84784974
2022 04/27 14:13
老師,填表二時(shí)“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”那項(xiàng)還需要填數(shù)嗎?
辜老師
2022 04/27 14:18
這個(gè)是單獨(dú)申請(qǐng)的,不需要填列的
84784974
2022 04/27 14:21
知道了,謝謝老師
辜老師
2022 04/27 14:21
好的,客氣,幫到你就好
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