問題已解決
政府會計制度,資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款期末余額為負(fù)數(shù)了,怎么做分錄調(diào)整到其他應(yīng)收款?需要具體的分錄



您好
不需要寫分錄 填資產(chǎn)負(fù)債表的時候 直接填到其他應(yīng)收款欄次就好了
重分類不需要寫分錄
2022 04/25 16:35

84784999 

2022 04/25 16:37
資產(chǎn)負(fù)債表可以自己手改嗎?

84784999 

2022 04/25 16:38
放到其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)還是改為正數(shù)?

bamboo老師 

2022 04/25 16:42
您是軟件還是手工報表

84784999 

2022 04/25 16:49
是軟件的報表

bamboo老師 

2022 04/25 16:50
那您要修改寫報表取數(shù)設(shè)置公式

84784999 

2022 04/25 16:51
預(yù)算一體化平臺改不了吧?

bamboo老師 

2022 04/25 16:52
那您做分錄調(diào)整
借 其他應(yīng)收款
貸 其他應(yīng)付款

84784999 

2022 04/25 16:55
我的是前面賬做錯了,我想知道怎么做分錄更正

bamboo老師 

2022 04/25 16:58
把前面分錄紅沖 然后寫正確的分錄就好了
