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問題已解決

老師請問下,就是當(dāng)我開具了專票3%之后,后面紅沖3%,然后又重新開具了1%的票,像這種就是針對紅沖后稅額的差額(賬面上已減去紅沖稅額,但在增值稅報(bào)表中報(bào)的時(shí)候按實(shí)際銷售額填報(bào)的時(shí)候要填寫1%),上面這個(gè)表是不是填寫像紅沖產(chǎn)生的2%的稅額的表呀?

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/25 10:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
哈哈,你選錯(cuò)表了,應(yīng)該是填減免稅明細(xì)表
2022 04/25 10:14
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