問題已解決
19年購原材料,已結轉成本,22年現(xiàn)在審計查賬結果不承認,讓調(diào)整賬務,如何進行處理?



你好,具體是什么原因?qū)е碌牟怀姓J呢?
2022 04/24 08:15

84784963 

2022 04/24 08:17
代開發(fā)票不行

鄒老師 

2022 04/24 08:17
你好,是虛開了進項發(fā)票嗎??

84784963 

2022 04/24 08:18
業(yè)務是實際業(yè)務,代開的發(fā)票,說代開發(fā)票不行。讓調(diào)整

鄒老師 

2022 04/24 08:19
你好,說代開發(fā)票不行(依據(jù)是什么呢)?

84784963 

2022 04/24 08:19
代開的發(fā)票也是真發(fā)票

鄒老師 

2022 04/24 08:20
你好,你所指的代開發(fā)票,是你們與對方發(fā)生交易,對方找另外一家單位給你們開具發(fā)票的意思嗎?

84784963 

2022 04/24 08:28
19年采購的材料,業(yè)務員找的其他單位代開發(fā)票,發(fā)票是真實的。已入賬,已稅前扣除。
現(xiàn)在審計不承認,說是虛開發(fā)票,讓調(diào)整。
不知道如何賬務處理

鄒老師 

2022 04/24 08:28
你好,到底是不是虛開發(fā)票呢?
你所指的代開發(fā)票,是你們與對方發(fā)生交易,對方找另外一家單位給你們開具發(fā)票的意思嗎?
能給個正面回復嗎

84784963 

2022 04/24 08:29
是老師您說的那種情況

鄒老師 

2022 04/24 08:29
你好,那就是虛開發(fā)票。沒有按實際交易來開具發(fā)票,就是虛開。分錄是
借:營業(yè)外支出 ,貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出)
借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額轉出),?貸:應交稅費—未交增值稅
借:應交稅費—未交增值稅 ,?貸:銀行存款
