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問題已解決

老師,如果發(fā)票金額比銀行出去的多,報銷發(fā)票金額3818.09,實際銀行出去3034.87,怎么做分錄?

84784974| 提問時間:2022 04/22 21:42
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問后期差額還需要支付嗎
2022 04/22 21:51
84784974
2022 04/22 21:51
應(yīng)該后期不需要支付了
bamboo老師
2022 04/22 21:52
那發(fā)票就按照實際支付的金額入賬就好了
84784974
2022 04/22 21:52
另請問老師,茶葉放業(yè)務(wù)招待費還是辦公費?我怕業(yè)務(wù)招待費超標(biāo)
bamboo老師
2022 04/22 21:53
那計入辦公費科目
84784974
2022 04/22 21:53
發(fā)票金額如果是3500,銀行支付3000,請問如何做賬?
bamboo老師
2022 04/22 22:02
借:管理費用等 3000 貸:銀行存款 3000
84784974
2022 04/22 22:04
如果我做成借:費用3500,貸銀行3000貸其他應(yīng)收500可以嗎?
bamboo老師
2022 04/22 22:07
貸其他應(yīng)收500 后期無法收回啊?
bamboo老師
2022 04/22 22:07
是差對方錢 應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目
84784974
2022 04/22 22:12
那如果借:費用,貸:其他應(yīng)付,銀行應(yīng)該可以的吧
bamboo老師
2022 04/22 22:21
先暫時這樣寫分錄可以的
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