問題已解決
老師,您好!每個的增值稅計提跟交的增值稅一致,但是由于稅控盤繳稅280元導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)計提金額與應(yīng)交金額差異280,影響報表嗎?這是當(dāng)時我做的280元減免,一直都在借方,所以導(dǎo)致我現(xiàn)在應(yīng)交稅金跟本月計提的稅金相差280元



你好!這個沒關(guān)系的了。分錄沒問題
2022 04/22 13:58

84785036 

2022 04/22 14:04
那我這280怎么處理掉

宋生老師 

2022 04/22 14:05
你好!這個不用處理了

84785036 

2022 04/22 14:10
那我總是有280的差異呀,而且看我報表,本期要交的稅跟我計提的不一樣

宋生老師 

2022 04/22 14:11
你好!你如果想結(jié)轉(zhuǎn),其實應(yīng)該是抵減的時候
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)—減免稅額

84785036 

2022 04/22 14:11
這樣結(jié)轉(zhuǎn),也還在應(yīng)交稅費(fèi)里頭,這樣我的應(yīng)交稅費(fèi)跟我本期實際要交的還是差280

宋生老師 

2022 04/22 14:14
你好!你的減免稅額就平了
你說的這個,因為現(xiàn)在會計里面根本沒有要求結(jié)轉(zhuǎn),所以導(dǎo)致這樣
像銷項,進(jìn)項都可以不結(jié)轉(zhuǎn),因為都沒有要求結(jié)轉(zhuǎn)

84785036 

2022 04/22 14:18
我不是想減免稅額平,我想要我的應(yīng)交稅金計提數(shù)跟我應(yīng)交金額一致

84785036 

2022 04/22 14:20
雖然我本期計提,跟我這月要交的一樣了,我交完就會出現(xiàn)借方還有280了,我們領(lǐng)導(dǎo)說不對呀

宋生老師 

2022 04/22 14:20
你好!它只是有個余額而已,并不是不一致啊
