問題已解決
請問第三個怎么做會計(jì)分錄啊老師



借,單位管理費(fèi)用1000
貸,庫存現(xiàn)金1000
借,行政支出1000
貸,資金結(jié)存1000
借,單位管理費(fèi)用1200
貸,庫存現(xiàn)金1200
借,行政支出1200
貸,資金結(jié)存1200
借,單位管理費(fèi)用喔1500
貸,其他應(yīng)收款1300
庫存現(xiàn)金200
借,行政支出200
貸,資金結(jié)存200
借,庫存現(xiàn)金100
貸,待處理財(cái)產(chǎn)損溢100
預(yù)算會計(jì)不處理
2022 04/22 14:02

84785046 

2022 04/22 14:07
老師我寫的是這樣

84785046 

2022 04/22 14:08
預(yù)算會計(jì)

陳詩晗老師 

2022 04/22 14:10
借,單位管理費(fèi)用喔1500
貸,其他應(yīng)收款1300
庫存現(xiàn)金200
借,行政支出200
貸,資金結(jié)存200

84785046 

2022 04/22 14:13
好的謝謝老師

陳詩晗老師 

2022 04/22 14:16
不客氣,祝你工作愉快
