問題已解決
老師,建筑企業(yè)前期大額開票沒成本,預(yù)繳稅。后期大量成本進入,并且開票與成本是分年的。這樣我今年的進項能給退稅么?



你好 ; 你成本先暫估處理 ; 到時 取得合理 發(fā)票是 在匯算之前取得可以稅前扣除的 ; 你進項稅認證了 確實很多留抵的; 可以申請退稅的
2022 04/21 10:54

84785032 

2022 04/21 11:04
謝謝老師

84785032 

2022 04/21 11:06
如果匯算前沒有到達,造成本年內(nèi)營業(yè)利潤為負數(shù),影不影響我增值稅退稅問題?

meizi老師 

2022 04/21 11:12
?你好;? ?就得調(diào)增處理所得稅的? ;? 增值稅不影響的? ?
