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應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額借方余額表示進(jìn)項(xiàng)稅多,或者存在預(yù)交,期末用不用處理呢?



如果應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅二級科目余額在借方,說明不需要繳納增值稅存在留抵,不用處理,在下月可以抵扣。
2022 04/19 17:14

應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅額借方余額表示進(jìn)項(xiàng)稅多,或者存在預(yù)交,期末用不用處理呢?
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