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報稅以后,更正了增值稅申報表的附表四,享受了加計遞減曾策,導(dǎo)致預(yù)繳了稅款,并且金額和應(yīng)繳稅款不一致,次月32行和34行數(shù)據(jù)不一致 怎么處理?


你好,你加計遞減申報時,是怎么申報的?直接并到的進項稅額嗎?怎么會導(dǎo)致你的應(yīng)交稅費對不上?
2022 04/19 13:12
圖圖*老師 

2022 04/19 13:15
方便發(fā)一下附表四嗎?

報稅以后,更正了增值稅申報表的附表四,享受了加計遞減曾策,導(dǎo)致預(yù)繳了稅款,并且金額和應(yīng)繳稅款不一致,次月32行和34行數(shù)據(jù)不一致 怎么處理?
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