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問題已解決

請問老師單位要注銷,21年6月有批貨要退貨,在21年12月賬里處理(今年沒業(yè)務了) 先負數(shù)沖當時銷售和結轉成本的分錄, 借 現(xiàn)金 —xx 貸 主營業(yè)務收入 —xx 應交稅費 —銷項稅 —xx 借 主營業(yè)務成本 —xx 貸 庫存商品 —xx 再給供應商退貨(不給我開發(fā)票,往來賬沒法處理) 借 庫存商品 —xx 貸 應付賬款 供應商—xx(當時掛在應付賬款了) 然后再: 借 現(xiàn)金 貸 其他應付款 老板 往下怎么辦?

84784956| 提問時間:2022 04/18 10:28
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
嗯,你出演了成本之后,然后再 借庫存現(xiàn)金 貸庫存商品。
2022 04/18 11:18
84784956
2022 04/18 12:12
主要是想給給供貨商辦退貨,沒有發(fā)票,要注銷了往來賬還掛在應付賬款。這樣行不行? 先負數(shù)紅沖: 借 庫存現(xiàn)金 —xx 貸 主營業(yè)務收入 —xx 應交稅費 —銷項稅 —xx 借 主營業(yè)務成本 —xx 貸 庫存商品 —xx 然后 借 應付賬款 供應商 貸 庫存商品 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款 老板 借 其他應付款 老板 貸 利潤分配 未分配利潤 股東分紅 (我是一般納稅人個體戶,想注銷了)
李霞老師
2022 04/18 12:16
然后之前的憑證做的沒有錯。
李霞老師
2022 04/18 12:16
但是之后的話應該是借應付賬款貸庫存商品,然后呢,供應商應該給你們錢啊,應該是 借現(xiàn)金 貸應付賬款。
84784956
2022 04/18 12:30
我是兩個單位交接,供應商把這個個體戶(以后不用了)預付賬款都轉到我那個公司下面了(預付賬款準備辦委托收款)所以供應商不會退貨款,
李霞老師
2022 04/18 12:32
哦,那就借其他應付款,法人墊付款,貸應付賬款。
84784956
2022 04/18 12:51
先負數(shù)紅沖: 借 庫存現(xiàn)金 —xx 貸 主營業(yè)務收入 —xx 應交稅費 —銷項稅 —xx 借 主營業(yè)務成本 —xx 貸 庫存商品 —xx 當時貨物入庫時的分錄是 借 庫存商品 貸 應付賬款 再在給供應商辦退貨 借 應付賬款 貸 庫存商品 現(xiàn)在借法人錢 借 庫存現(xiàn)金 貸 其他應付款 法人 然后怎么辦?
李霞老師
2022 04/18 13:00
那你用其他應付款和應付賬款兩個科目對沖。
84784956
2022 04/18 13:04
都在貸方,沒法沖?
84784956
2022 04/18 13:09
這樣嗎,負數(shù)紅沖銷售的時候 借 其他應付款 法人 —xx 貸 主營業(yè)務收入 —xx 應交稅費 —銷項稅 —xx 借 主營業(yè)務成本 —xx 貸 庫存商品 —xx 再在給供應商辦退貨 借 應付賬款 貸 其他應付款 法人
李霞老師
2022 04/18 13:24
您好,這樣也可以的,同學,
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