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實(shí)務(wù)
問題已解決
暫估的庫(kù)存商品,入到成本了,跨年了暫估發(fā)票來了,估少了,分錄怎么寫



借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品
借庫(kù)存商品貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品
2022 04/16 22:30

84785003 

2022 04/16 22:36
第一步可以借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)?

84785003 

2022 04/16 22:38
是不是在暫估的,后期全部要把原來寫的都紅沖一遍,然后再按正確的寫?

84785003 

2022 04/16 22:39
跨年的這個(gè)還會(huì)牽扯到企業(yè)所得稅?

郭老師 

2022 04/16 22:43
第一個(gè)沖暫估入庫(kù)已經(jīng)是相反的分錄不用負(fù)數(shù)了
是
需要的
可以多抵扣所得稅

84785003 

2022 04/16 22:45
我可以用負(fù)數(shù)沖嗎?

84785003 

2022 04/16 22:46
這筆分錄還會(huì)涉及到企業(yè)所得稅?,那匯繳清算的時(shí)候成本按暫估的寫,還是按現(xiàn)在調(diào)整的寫?

郭老師 

2022 04/17 00:24
是的
匯算清繳主表的成本還是按你暫估的
少暫估的在納稅調(diào)整明細(xì)表30欄
分錄現(xiàn)在就做
