問題已解決
老師你好,請問一下2021年12月暫估入賬的進項,現(xiàn)在拿到發(fā)票怎么進行賬務(wù)處理?



你好,當時暫估的分錄怎么做?
2022 04/15 10:02

84784956 

2022 04/15 10:03
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款

郭老師 

2022 04/15 10:04
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到了成本嗎?如果沒有的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款。

84784956 

2022 04/15 10:04
結(jié)轉(zhuǎn)成本了老師

郭老師 

2022 04/15 10:08
然后再補上一個分錄,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品

84784956 

2022 04/15 10:14
暫估入庫:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
暫估沖回:
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
收到發(fā)票入庫:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅
貸:應(yīng)付賬款
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:庫存商品
老師,是這樣嗎?

郭老師 

2022 04/15 10:18
你好,你少了一個分錄,暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄。

84784956 

2022 04/15 10:24
暫估入庫:
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款
暫估結(jié)轉(zhuǎn):
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
暫估沖回:
借:庫存商品(紅字)
貸:應(yīng)付賬款(紅字)
收到發(fā)票入庫:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費-增值稅
貸:應(yīng)付賬款
如果結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:利潤分配-未分配利潤
貸:庫存商品
這樣合適嗎?當時我結(jié)轉(zhuǎn)成本沒考慮增值稅的問題,現(xiàn)在是不是都要沖回重做?

郭老師 

2022 04/15 10:28
還少了一個分錄,借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,其他的是正確的。

84784956 

2022 04/15 10:30
如果我當時沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,我要把這張發(fā)票放到去年,怎么進行賬務(wù)處理?

84784956 

2022 04/15 10:31
去年結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要同時沖回?

郭老師 

2022 04/15 10:33
如果沒有的話,借應(yīng)付賬款貸庫存商品,
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)付賬款。

郭老師 

2022 04/15 10:34
如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,就做這個就可以的。

84784956 

2022 04/15 10:36
借:以前年度損益調(diào)整
貸:庫存商品
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
這個分錄什么情況會用到?

郭老師 

2022 04/15 10:39
這個是企業(yè)會計準則用的,我上面寫的是小企業(yè)會計準則的。

84784956 

2022 04/15 10:41
那能麻煩老師給我一個完整的賬務(wù)處理分錄嗎?

郭老師 

2022 04/15 10:43
借應(yīng)付賬款貸、庫存商品
借庫存商品貸,以前年度損益調(diào)整
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)付賬款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品,
然后把以前年度損益調(diào)整余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,你看一下哪一個金額大就可以的。

84784956 

2022 04/15 10:45
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 04/15 10:47
不用客氣,工作愉快。
