問題已解決
留底退稅退回來以后,賬面做了分錄,財務(wù)報表體現(xiàn)在哪里,增值稅申報表上怎么體現(xiàn)呀



一、留抵退稅退回來以后,分錄是:
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
二、增值稅申報表里面申報時,在奶退稅當(dāng)期(也就是次月15日前報稅),在增值稅附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出中進(jìn)行申報處理。
2022 04/11 17:58

84785031 

2022 04/11 18:56
可以貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛,

84785031 

2022 04/12 09:03
貸方,可以是應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嘛老師
