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問(wèn)題已解決

老師,去年金稅盤(pán)我做了分錄借管理費(fèi)用 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額 貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)兩筆一起做了。。。就一直這樣掛著,期末也沒(méi)處理。沒(méi)抵扣。申報(bào)表期初余額280。今年我直接借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額可以嗎

84784993| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 15:07
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你這樣賬是平了,申報(bào)表還是沒(méi)有抵減啊
2022 04/11 15:19
84784993
2022 04/11 18:57
去年期初余額280 那今年我抵減,填發(fā)生額抵減了不行嗎
家權(quán)老師
2022 04/11 20:45
可以的,抵減了就把賬做平就是了
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