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問題已解決

我們公司辦理了增值稅加計抵減,之前都會把留抵稅額計入待抵扣進項稅當中,現(xiàn)今做了一部分的進項稅轉出,怎么進項賬務處理

84784955| 提問時間:2022 04/11 11:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時留底的分錄怎么做的?
2022 04/11 11:59
84784955
2022 04/11 14:28
借:應交稅費-待抵扣進項稅 貸:應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅
郭老師
2022 04/11 14:37
你好,進項轉出是什么原因的?
84784955
2022 04/11 14:38
因為我們公司使用的簡易征稅,部分進項稅費不能全部計入進項稅去留抵,有一部分需要轉出,不能留抵
郭老師
2022 04/11 14:41
借主營業(yè)務成本 貸,應交稅費應交增值稅進項轉出 借應交稅費應交增值稅進項轉出 貸應交稅費未交增值稅或者是轉出未交增值稅。
84784955
2022 04/11 14:43
老師,為什么要沖成本,有點不太明白
郭老師
2022 04/11 14:54
這是增加成本,你本來進項抵扣啦,現(xiàn)在需要加稅合計,你不得做成本。
84784955
2022 04/11 15:46
明白了 謝謝老師
郭老師
2022 04/11 15:54
不要客氣,工作愉快。
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