問題已解決
請問老師中途建賬怎么錄期初



您好
請問前期是沒有做過賬嗎?
2022 04/10 09:59

84785026 

2022 04/10 10:00
前面是代理公司記賬的

84785026 

2022 04/10 10:00
你好,我們公司之前是代理記賬的,賬目比較亂,今年開始是有專職會計,我想問一下建立賬套后錄入期初數(shù)據(jù)的時候,代理公司的讓自己去錄入,并沒有給上期末的科目余額表,說他們的數(shù)據(jù)是隨便寫的,讓我根據(jù)公司應(yīng)收應(yīng)付單自己整理,這些數(shù)據(jù)老板給的也不是很準(zhǔn)確,現(xiàn)在就不知道自己錄入的話數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么整理啊,謝謝

bamboo老師 

2022 04/10 10:01
應(yīng)該根據(jù)代理記賬公司的期末余額錄入期初 然后再調(diào)整的
您這樣隨便建賬 跟前面電子稅務(wù)局申報的財務(wù)報表不銜接 不行的

84785026 

2022 04/10 10:31
老師請問開增值稅電子發(fā)票,把公司銀行賬號多些了一位,有什么影響

bamboo老師 

2022 04/10 10:32
這個嚴(yán)格來說 應(yīng)該紅沖重開

84785026 

2022 04/10 10:33
比較多,必須全都沖紅嗎

bamboo老師 

2022 04/10 10:34
如果特別多 發(fā)票接受方?jīng)]有異議的話 不紅沖也可以的
畢竟稅務(wù)查也沒這么細致的?

84785026 

2022 04/10 10:37
好的,謝謝老師。

bamboo老師 

2022 04/10 10:37
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>

84785026 

2022 04/10 10:42
老師,我還想問一下,我們公司常用的科目是應(yīng)收賬款,應(yīng)付賬款,銀行存款,管理費用,我吧這些的數(shù)據(jù)按照我整理的數(shù)據(jù)錄入,可能會和做憑證時的數(shù)據(jù)有一點出入,這個有沒有什么影響 謝謝

bamboo老師 

2022 04/10 10:42
如果有出入的話 稅務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)還是對不上的啊
最好的在前面的科目余額表期末數(shù)基礎(chǔ)上錄入 然后再根據(jù)實際業(yè)務(wù)做分錄調(diào)整
這樣的話 數(shù)據(jù)可以銜接

84785026 

2022 04/10 10:48
好的,因為之前是代理,去年一年結(jié)束后人家就不管了,問人家人家也不愿意說了,因為我是剛接上,有好多就不知道怎么弄了

bamboo老師 

2022 04/10 10:48
代賬公司也太不負(fù)責(zé)了 就是亂填也應(yīng)該有科目余額表給您的?
然后您根據(jù)科目余額表給錄入期初 然后再翻前面的賬調(diào)整?

84785026 

2022 04/10 14:36
人家啥都沒有給我,我一問,人家就說是讓我自己整理去,

bamboo老師 

2022 04/10 14:37
那電子稅務(wù)局里面有申報表么?

84785026 

2022 04/10 14:43
電子稅務(wù)局里面有的

bamboo老師 

2022 04/10 14:43
那您可以根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)錄入期初

84785026 

2022 04/10 14:45
好的我看看,老師,你們這個是只能在這兒答疑嗎

bamboo老師 

2022 04/10 14:45
是的 學(xué)堂就是在這里答疑


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