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問題已解決

老師,計(jì)提稅金按管理費(fèi)用稅金計(jì)提可以嗎?

84784949| 提問時(shí)間:2022 04/08 09:07
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
您好,如果您是內(nèi)賬,這樣處理可以 外帳,不計(jì)管理費(fèi)用。
2022 04/08 09:11
84784949
2022 04/08 09:14
老師,你看下我之前會計(jì)做的,我要如何更改過來
玲老師
2022 04/08 09:15
您好,如果是內(nèi)帳,那就不用改了。
84784949
2022 04/08 09:16
可是我不會用管理費(fèi)用計(jì)提稅金分錄,你可以告訴我一下嗎
84784949
2022 04/08 09:17
老師,一般計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)嗎
84784949
2022 04/08 09:18
我今年按照應(yīng)交稅費(fèi)科目計(jì)提可以嗎
玲老師
2022 04/08 09:20
你好? 是內(nèi)賬還是外賬 先確認(rèn)一下??
84784949
2022 04/08 09:20
內(nèi)賬,可是我今年想更換應(yīng)交稅費(fèi)科目
玲老師
2022 04/08 09:24
。那就直接更換就行了,做更正分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。 內(nèi)帳正常都是記管理費(fèi)用,稅金一點(diǎn)毛病沒有。
84784949
2022 04/08 09:24
為啥啊老師
84784949
2022 04/08 09:25
計(jì)提 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84784949
2022 04/08 09:26
這是正常分錄嗎
玲老師
2022 04/08 09:28
因?yàn)槭莾?nèi)賬,就直接把稅金記入管理費(fèi)用,稅金就行了。
玲老師
2022 04/08 09:28
內(nèi)賬不用和外帳一樣那樣處理。
84784949
2022 04/08 09:28
但是不會在利潤表體現(xiàn)
84784949
2022 04/08 09:30
要是我用管理費(fèi)用稅金的話,分錄怎么做,我感覺結(jié)賬好像錯的
玲老師
2022 04/08 09:31
借管理費(fèi)用,稅金 貸銀行存款 。就是實(shí)際交稅時(shí)寫分錄就行。
84784949
2022 04/08 09:33
管理費(fèi)用不用計(jì)提稅金,直接繳納時(shí)寫分錄,結(jié)賬的時(shí)候直接結(jié)轉(zhuǎn)是吧
玲老師
2022 04/08 09:39
你好 是的 內(nèi)賬就是這樣處理的?
84784949
2022 04/08 09:41
為啥管理費(fèi)用不用計(jì)提,應(yīng)交稅費(fèi)要計(jì)提
玲老師
2022 04/08 09:52
你好 因?yàn)槭莾?nèi)賬? ,所以是發(fā)生時(shí)直接記管理費(fèi)用了? ? ?,內(nèi)賬不是按準(zhǔn)則 一樣正規(guī)處理的?? ?
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