問題已解決
老師,廠家給我們的返利,對方來了一張這種發(fā)票,請問我們怎么做賬呀?


同學(xué)您好,需要沖回相關(guān)的成本和進項稅
借:庫存商品或者主營業(yè)務(wù)成本-383.51
貸:應(yīng)付賬款 -383.51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 49.86
貸:應(yīng)付賬款 -49.86
2022 04/07 15:53

84785000 

2022 04/07 15:57
由于沒有型號,借方不可能做成庫存商品。直接紅沖成本就可以了是吧
素心老師 

2022 04/07 16:03
是的,購入的商品是用來銷售的話可以直接紅沖成本
