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月末統(tǒng)計(jì)發(fā)票,應(yīng)交增值稅的金額和稅務(wù)報(bào)表上計(jì)算的金額相差0.01,但是會(huì)計(jì)賬本分開計(jì)算少0.01元,稅務(wù)報(bào)表上按總金額四舍五入多0.01元,對(duì)做賬和做表有沒有什么影響,應(yīng)該怎么填列報(bào)表?



我按賬本上的處理 報(bào)表自動(dòng)計(jì)算多0.01元,然后增值稅季度不滿9萬,按營業(yè)外收入記賬,例如:報(bào)表上面增值稅季度銷售額:10058.26, 免稅額:301.75, 但是賬上面劃入營業(yè)外收入的是:301.74。。。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
2017 04/10 16:36

84784980 

2017 04/10 16:42
已經(jīng)及三月份的帳,可以把四月份營業(yè)外收入調(diào)增0.01就可以了撒?

王雁鳴老師 

2017 04/10 16:23
您好,對(duì)做賬和報(bào)表有影響的。填寫報(bào)表時(shí),還是按賬本上的處理。等交了稅以后,再把這個(gè)多交的0.01元進(jìn)行賬務(wù)處理即可。

王雁鳴老師 

2017 04/10 16:38
您好,直接把營業(yè)外收入改成301.75就行了。

王雁鳴老師 

2017 04/10 16:45
您好,可以的?! ?/div>


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