問題已解決
老師,這是2021年年底我們同事說我少結(jié)轉(zhuǎn)了一步?您幫我看一下是嗎,我們公司有留抵稅額,這是增值稅留抵結(jié)轉(zhuǎn)



你好; i你是不是分錄做錯了。 你現(xiàn)在是 進項稅大于銷項稅 還是什么情況 ;分錄看著不對
2022 04/01 16:14

84784964 

2022 04/01 16:17
恩恩,是的,進項稅大于銷項稅
那應該怎么做呢
年底

meizi老師 

2022 04/01 16:22
?正常做:借銷項稅? ? ; 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 進項稅 。 然后結(jié)轉(zhuǎn) :借 應交稅費-未交增值稅貸??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?這樣做 才對? ?

84784964 

2022 04/01 16:31
老師??那我2021年進項小,2020年的留抵大的話也是這樣子嗎老師

84784964 

2022 04/01 16:33
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅
?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅
借?:應交稅費-未交增值稅
貸??應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
??您的意思是這樣子,對嗎,但是我2021年的進項小,2020年有留抵,那轉(zhuǎn)出未交增值稅也是在借方嗎

meizi老師 

2022 04/01 16:42
是的。 就這樣 算未交增值稅借方留抵了? ?

84784964 

2022 04/01 16:53
老師,我的憑證做對了嗎,還需要再補充一個未交增值稅嗎

meizi老師 

2022 04/01 16:55
?是的。 按照我寫的做哈; 你自己做的那個不對? ?
