當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報(bào)廢了,然后對方和我們對賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎



同學(xué)你好
對的
這個多的需要轉(zhuǎn)出
2022 03/31 16:33

84785022 

2022 03/31 16:52
多的部分入什么科目

樸老師 

2022 03/31 16:56
轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用
