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老師幫我看一下這個分錄寫的對不對

84785045| 提問時間:2022 03/29 15:59
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楊揚老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,增值稅那里有點問題,增值稅應該是先結(jié)轉(zhuǎn)然后再繳納。  1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)     貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)   2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:   借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)     貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   3、根據(jù)“應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。若“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為有留抵的進項稅;若貸方有余額,則為應交的稅費。在下月繳納時:   借:應交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款
2022 03/29 16:57
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