問題已解決
老師做了金稅盤那個(gè)抵減分錄之后,是不是科余表和報(bào)表的管費(fèi)金額是不一致。是沒問題的嗎?



應(yīng)該是一樣的,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅、
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),
你填寫這個(gè)就是一樣的。
2022 03/28 13:11

84785011 

2022 03/28 14:32
老師,發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 280 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280?

郭老師 

2022 03/28 14:32
你把管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)。

84785011 

2022 03/28 14:32
對(duì)嗎?怎么又變負(fù)數(shù)了呢?我還是沒搞明白

郭老師 

2022 03/28 14:32
你好,管理費(fèi)用,它是借方發(fā)生額。
如果你把它的發(fā)生額放在貸方,會(huì)影響利潤(rùn)表,和科目余額表不一致。

84785011 

2022 03/28 14:33
哦那我憑證弄錯(cuò)了該怎么辦呢?還不是今年的。

84785011 

2022 03/28 14:33
之前老師是這么說的,我也是醉了

84785011 

2022 03/28 14:34
我直接改可以嗎反正利潤(rùn)表對(duì)的,科目余額表多了

郭老師 

2022 03/28 14:37
可以的,可以這么做的。

郭老師 

2022 03/28 14:37
反結(jié)賬修改就可以的。

84785011 

2022 03/28 14:39
OK,謝謝老師,我跟您再確認(rèn)一下,發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款 280 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅? 280 借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) -280?

郭老師 

2022 03/28 14:41
對(duì)的是的,是這么做的。

84785011 

2022 03/28 14:44
謝謝老師

郭老師 

2022 03/28 14:45
不要客氣,工作愉快。
