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問題已解決

老師出售自己已經(jīng)使用過的固定資產(chǎn)不是減按2%繳納增值稅嗎,后面兩張是納稅申報表附表一,但是申報表里面為什么沒有體現(xiàn),實務(wù)中我們在哪個申報表中應(yīng)該在哪里體現(xiàn)呢

84785037| 提問時間:2022 03/26 13:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
固定資產(chǎn)關(guān)鍵是你以前抵扣過進(jìn)項稅沒呢?
2022 03/26 13:50
84785037
2022 03/26 13:51
案例題里面倒是沒有說明老師 老師能麻煩您分情況不同,幫忙分析下嘛
家權(quán)老師
2022 03/26 13:53
沒法看清楚申報表。在主表是填銷售稅率3%一欄,附表就是填減免1%的稅額
84785037
2022 03/26 13:56
首先這個發(fā)票是不是不能開具專票呀老師
家權(quán)老師
2022 03/26 13:57
是的,不能開專票的哈
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