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期末應交的增值稅是不是等于當期銷項稅額-當期進項稅額?
84784952
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提問時間:2022 03/25 15:23
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同學你好 期末應交的增值稅=當期銷項稅額-當期進項稅額加進項稅額轉(zhuǎn)出減上期留抵稅額加簡易計稅的稅額
2022 03/25 15:24
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應交稅金-應交增值稅-進項稅額/銷項稅額 期末余額不是為零嗎? 這樣是不是只把差額轉(zhuǎn)到未交增值稅了? 這樣對嗎?
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老師,您好,應交稅費-應交增值稅-進項稅額 和應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,這兩個分錄期末是不是要結轉(zhuǎn)到未交增值稅分錄的
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老師你好,期末結轉(zhuǎn)增值稅,需要借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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老師,應交稅金-應交增值稅-進項稅額(銷項稅額)這兩個科目里期末都是有余額的,然后我們每個月計提增值稅的分錄是借:應交稅金-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅,,,,,這樣做對嗎?并且應交增值稅-進項稅額(銷項稅額)和轉(zhuǎn)出未交增值稅都是有余額的
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